职位描述
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任职条件:1、审计相关工作经验1年以上;
2、能独立开展专项审计工作。
岗位职责:1、审核和证明公司的账目是否按照法律和公司章程的规划制作的
2、审核年度报告中是否对公司的事务给予虚假的介绍
3、查看公司的账本和会计报表
4、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告
5、按审计目标手续和整理审计证据
6、分析和评价升级证据,形成审计证据
7、负责对所有涉及审计的事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议
8、公正和诚实的履行职责,做好企业的有关保密工作
9、审计资料归档
10、同业务部门及总部工作人员保持有效的工作关系
11、完成公司领导交办的临时性的工作